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2015年开运体育平台(中国)中国有限公司部门预算
发布时间:2015年04月15日 21:06 点击次数:

 

 

2015年开运体育平台(中国)中国有限公司

部门预算

 

 

 

 

第一部分. 概况

.主要职能

.部门预算单位构成

第二部分. 2015年部门预算表

.2015年收支预算表

.2015年财政拨款支出预算表

.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分. 2015年部门预算情况说明


第一部分

.主要职能

开运体育平台(中国)中国有限公司系专科层次的全日制普通高等学校,主要承担高等职业教育、中等职业教育、高职本科教育、开展科学研究、职工培训和社会服务等教育教学任务。 

.部门预算单位构成

开运体育平台(中国)中国有限公司预算包括:开运体育平台(中国)中国有限公司本级预算。 

纳入开运体育平台(中国)中国有限公司2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

开运体育平台(中国)中国有限公司

第二部分

 

2015年部门预算表

1

12015年收支预算表

单位:万元 

2015年预算

2015年预算

财政拨款(补助)

19234.93

一般公共服务

111.01

财政事务 

111.01

其他财政事务支出 

111.01

教育支出

24871.56

事业收入

职业教育 

22912.56

事业单位经营收入

中专教育 

283.41

其他收入

高等职业教育

21063.91

其他职业教育支出

1565.24

教育费附加安排的支出

1959.00

城市中小学教学设施 

129.00

中等职业学校教学设施 

1430.00

 其他教育费附加安排的支出

400.00

科学技术支出

78.02

技术研究与开发 

78.02

应用技术研究与开发 

78.02

农林水支出

20.00

农业 

20.00

技术推广 

20.00

本 年 收 入 合

19234.93

本 年 支 出 合 计

25080.59

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

上年结转

5845.66

结转下年

25080.59

25080.59


2

2015年财政拨款支出预算表

单位:万元 

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

小计

基本

工资

津补贴

社保

缴费

其他

小计

住房公积金

住房

补贴

其他

合计

19234.93

7005.22

1435.23

3260.68

2011.01

298.30

1502.63

611.24

502.33

389.06

556.12

10170.96

205

教育支出

19234.93

7005.22

1435.23

3260.68

2011.01

298.30

1502.63

611.24

502.33

389.06

556.12

10170.96

205

03

职业教育

19034.93

7005.22

1435.23

3260.68

2011.01

298.30

1502.63

611.24

502.33

389.06

556.12

9970.96

205

03

02

中专教育

910.00

910.00

205

03

05

高等职业教育

18124.93

7005.22

1435.23

3260.68

2011.01

298.30

1502.63

611.24

502.33

389.06

556.12

9060.96

205

09

教育费附加安排的支出

200.00

200.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

200.00

200.00


3

2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位:万元 

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

100.00

0.00

40.00

0.00

40.00

60.00

 

第三部分

 

2015年部门预算情况说明

 

.预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,开运体育平台(中国)中国有限公司的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

.收支预算总体情况

(一)收入预算为25080.59万元,其中:财政拨款 19234.93万元,上年结转5845.66万元。

(二)支出预算为25080.59万元,其中:一般公共服务支出 111.01万元,教育支出24871.56万元,科学技术支出78.02万元,农林水支出20.00万元。

.财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为19234.93万元,具体情况如下:

(一)教育支出职业教育支出19034.93万元,主要用于中专教育、高等职业教育(含实训基地建设专项经费)

(二)教育支出教育费附加安排的支出200.00万元,主要用于其他教育费附加安排的相关支出。

.财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2015年,通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 100.00   万元。

(一)因公出国(境)费预算0.00 万元。

(二)公务用车购置及运行费预算40.00万元。按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》(潍车改〔20101号)规定,用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用等。截止2014年底,共有公务用车 10 辆。

(三)公务接待费预算60.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

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